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江淮汽车审计委员会2025年度履职报告发布,续聘天健所为审计机构

时间:2026年04月04日 05:40

中访网数据  安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职情况报告。报告显示,审计委员会在2025年度共召开6次会议,审议通过了包括公司年度报告、财务预决算、计提资产减值、续聘会计师事务所等多项重要议案。关键决策方面,委员会审议并通过了续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案,认为其在2024年度审计工作中保持了独立性与专业性,勤勉尽责。在监督评估方面,委员会审阅了公司2024年度财务报告及内部控制评价报告,认为报告真实、完整、准确,公司内部控制有效。报告期内,委员会还指导了内部审计工作,并协调了内外部审计的沟通。总体而言,审计委员会在2025年度依据相关法规及公司章程,履行了监督、评估与沟通职责,并计划在2026年进一步完善职能。

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