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瑞丰银行董事会审计委员会认可毕马威华振2025年度审计工作

时间:2026年03月27日 14:30

中访网数据  浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会发布报告,对2025年度会计师事务所的履职情况进行了总结与评价。报告显示,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已顺利完成瑞丰银行2025年度财务报告及内部控制审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为,毕马威华振在审计过程中展现了良好的专业胜任能力和职业操守,审计团队配置合理,项目质量控制体系完善,按时完成了审计任务。关键决策方面,瑞丰银行已于2025年3月26日经董事会、监事会审议,并于4月18日经股东大会批准,续聘毕马威华振为2025年度审计机构。审计委员会在年度内对会计师事务所的资质、独立性及审计计划等进行了持续监督与沟通,确保了审计工作的独立性与质量。该委员会表示,未来将继续履行监督职责,以维护公司及全体股东利益,促进银行高质量发展。

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