中访网数据 浙江海森药业股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了全面评价。董事会认为,公司已按照规范体系要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,报告基准日未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖公司及全部子公司,涉及资产与营业收入均占合并报表的100%,主要业务包括财务报告、战略、采购销售、安全生产等。公司采用定量与定性相结合的标准认定内控缺陷,其中财务报告缺陷的定量标准以营业收入或资产总额的一定比例划分重大、重要及一般缺陷。报告期内,公司修订完善了相关内控制度,体系运行良好。公司表示,未来将继续强化内控意识,深化体系建设以保障股东权益并促进可持续发展。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性结论的因素。