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湘财股份2025年度关联资金往来获无保留审计意见

时间:2026年03月21日 05:50

中访网数据  天健会计师事务所于2026年3月20日出具专项审计报告,对湘财股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了无保留审计意见。报告显示,湘财股份管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管规定,如实反映了公司2025年度的相关情况。该专项审计基于对湘财股份2025年度财务报表的审计工作,审计范围涵盖了合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。注册会计师实施了包括核查会计记录在内的必要程序,认为审计工作为发表意见提供了合理基础。此份报告将作为湘财股份2025年年度报告的必备文件,随同其他文件一并报送并对外披露。该审计结论表明,在报告所涉期间内,湘财股份的关联资金往来情况符合监管要求,未发现重大违规问题。

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