中访网数据 天士力医药集团股份有限公司于2026年3月18日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果,公司董事会认为,截至报告基准日,公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占合并报表的比重分别高达95.41%和99.42%,涵盖了组织架构、发展战略、资金活动、采购生产、研发营销、质量管理等主要业务和事项。公司重点关注医药行业政策变动、销售、研发、产品质量等高风险领域。评价工作依据既定的内部控制缺陷认定标准开展,对于发现的一般缺陷已及时采取整改措施。公司声明,自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。