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国药股份公司2025年度内部控制审计获无保留意见

时间:2026年03月20日 10:30

中访网数据  天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月19日为国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份公司”)出具了2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师对国药股份公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并发表了无保留审计意见。审计意见认为,国药股份公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。该审计结果反映了国药股份公司在报告期内内部控制体系运行良好,为财务报告的可靠性提供了合理保证。

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