中访网数据 国药集团药业股份有限公司于2026年3月18日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。本次评价范围涵盖了公司本部及国药控股北京有限公司、国药集团国瑞药业有限公司等15家主要子公司,其资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%,评价覆盖全面,无重大遗漏。评价重点关注了战略规划、客户信用管理、合规管理等高风险领域。公司依据既定标准对内部控制缺陷进行了认定,报告期内存在的一般缺陷已及时整改,无未完成的重大或重要缺陷。公司董事会声明对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任,并指出内部控制审计意见与公司评价结论一致。展望未来,国药股份表示将在2026年度继续深化内控体系建设,提升智能化管控能力,健全风险防控体系。