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江河集团2025年度内部控制审计报告获无保留意见

时间:2026年03月20日 08:50

中访网数据  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月19日出具了江河创建集团股份有限公司(以下简称“江河集团”)2025年度内部控制审计报告。报告显示,江河集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,审计意见为无保留意见。该报告依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,审计基准日为2025年12月31日。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是江河集团董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。同时,报告也提示了内部控制固有的局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留意见的审计结果,表明江河集团在财务报告内部控制体系建设与运行方面符合规范要求,为投资者提供了关于公司治理与内控有效性的积极信号。

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