新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月26日,金域医学发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为71.9亿元,同比下降15.81%;归母净利润为-3.81亿元,同比下降159.26%;扣非归母净利润为-2.38亿元,同比下降165.28%;基本每股收益-0.82元/股。
公司自2017年8月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为21.38亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对金域医学2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为71.9亿元,同比下降15.81%;净利润为-4.15亿元,同比下降165.11%;经营活动净现金流为9.06亿元,同比下降26.36%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为71.9亿元,同比下降15.81%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 154.76亿 | 85.4亿 | 71.9亿 |
| 营业收入增速 | 29.58% | -44.82% | -15.81% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为24.11%,-76.65%,-159.26%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 归母净利润(元) | 27.55亿 | 6.43亿 | -3.81亿 |
| 归母净利润增速 | 24.11% | -76.65% | -159.26% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为23.67%,-86.53%,-165.28%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 扣非归母利润(元) | 27.07亿 | 3.65亿 | -2.38亿 |
| 扣非归母利润增速 | 23.67% | -86.53% | -165.28% |
• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-4.1亿元。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净利润(元) | 28.45亿 | 6.37亿 | -4.15亿 |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-15.81%,税金及附加同比变动6.68%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 154.76亿 | 85.4亿 | 71.9亿 |
| 营业收入增速 | 29.58% | -44.82% | -15.81% |
| 税金及附加增速 | 25.98% | 1.09% | 6.68% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为19.5亿元、12.3亿元、9.1亿元,持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | 19.48亿 | 12.31亿 | 9.06亿 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为33.15%,同比下降9.14%;净利率为-5.77%,同比下降177.34%;净资产收益率(加权)为-4.9%,同比下降164.99%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为43.13%、36.48%、33.15%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 43.13% | 36.48% | 33.15% |
| 销售毛利率增速 | -8.81% | -15.42% | -9.14% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为18.38%,7.46%,-5.77%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售净利率 | 18.38% | 7.46% | -5.77% |
| 销售净利率增速 | -7.11% | -59.43% | -177.34% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为36.95%,7.54%,-4.9%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 36.95% | 7.54% | -4.9% |
| 净资产收益率增速 | -16.4% | -79.59% | -164.99% |
从是否存在减值风险看,需要重点关注:
• 商誉/净资产比值持续增长。近三期年报,商誉/净资产比值分别为0.4%、0.6%、0.7%,呈持续增长趋势。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 商誉/净资产 | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为28.07%,同比增长2.57%;流动比率为3.28,速动比率为3.19;总债务为6.3亿元,其中短期债务为1.15亿元,短期债务占总债务比为18.27%。
从长期资金压力看,需要重点关注:
• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为4.11%、4.67%、8.43%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 总债务(元) | 3.65亿 | 3.99亿 | 6.3亿 |
| 净资产(元) | 88.77亿 | 85.47亿 | 74.75亿 |
| 总债务/净资产 | 4.11% | 4.67% | 8.43% |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-3.58%,营业成本同比增长-11.39%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款较期初增速 | 32.77% | -23.38% | -3.58% |
| 营业成本增速 | 39.82% | -38.37% | -11.39% |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.86%、0.93%、1.13%,持续上涨。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 其他应收款(元) | 9165.05万 | 7698.22万 | 8270.63万 |
| 流动资产(元) | 106.6亿 | 82.65亿 | 73.18亿 |
| 其他应收款/流动资产 | 0.86% | 0.93% | 1.13% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.48,同比增长6.93%;存货周转率为21.53,同比增长29.67%;总资产周转率为0.65,同比下降2.51%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别1.26,0.67,0.65,总资产周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 总资产周转率(次) | 1.26 | 0.67 | 0.65 |
| 总资产周转率增速 | -8.56% | -47.01% | -2.51% |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为5.3亿元,较期初增长47.02%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初在建工程(元) | 3.59亿 |
| 本期在建工程(元) | 5.28亿 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为9.76%、11.89%、12.94%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售费用(元) | 15.1亿 | 10.15亿 | 9.31亿 |
| 营业收入(元) | 154.76亿 | 85.4亿 | 71.9亿 |
| 销售费用/营业收入 | 9.76% | 11.89% | 12.94% |
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