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鹰眼预警:平潭发展营业收入持续增长、净利润持续下降

时间:2025年04月25日 22:23

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月25日,平潭发展发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为15.63亿元,同比增长26.78%;归母净利润为-1.17亿元,同比增长62.05%;扣非归母净利润为-6364.22万元,同比增长76.3%;基本每股收益-0.0609元/股。

公司自1996年3月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对平潭发展2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为15.63亿元,同比增长26.78%;净利润为-1.27亿元,同比增长9.33%;经营活动净现金流为-1.03亿元,同比下降182.32%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入持续增长、净利润持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为-26.86%、4.95%、26.78%持续增长,净利润同比变动分别为75.16%、27.86%、9.33%持续下降,营业收入与净利润变动趋势背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.75亿12.33亿15.63亿
净利润(元)-1.94亿-1.4亿-1.27亿
营业收入增速-26.86%4.95%26.78%
净利润增速75.16%27.86%9.33%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动26.78%,销售费用同比变动-4.27%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.75亿12.33亿15.63亿
销售费用(元)1470.51万1824.39万1746.45万
营业收入增速-26.86%4.95%26.78%
销售费用增速-71.11%24.07%-4.27%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长6790.05%,营业收入同比增长26.78%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速-26.86%4.95%26.78%
应收票据较期初增速--89.34%6790.05%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。近三期年报,营业收入同比变动分别为-26.86%、4.95%、26.78%持续增长,经营活动净现金流同比变动分别为541.57%、-9.06%、-182.32%持续下降,营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.75亿12.33亿15.63亿
经营活动净现金流(元)1.37亿1.25亿-1.03亿
营业收入增速-26.86%4.95%26.78%
经营活动净现金流增速541.57%-9.06%-182.32%

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为1.4亿元、1.2亿元、-1亿元,持续下降。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)1.37亿1.25亿-1.03亿

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为11.16%,同比增长66.71%;净利率为-8.13%,同比增长28.48%;净资产收益率(加权)为-5.9%,同比增长57.58%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为11.16%,同比大幅增长66.71%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率6.84%6.69%11.16%
销售毛利率增速-24.4%-2.12%66.71%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-5.9%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率-9.25%-13.91%-5.9%
净资产收益率增速33.36%-50.38%57.58%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-4.82%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率-8.49%-12.12%-4.82%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为46.93%,同比下降2.32%;流动比率为1.74,速动比率为0.74;总债务为5.14亿元,其中短期债务为5.14亿元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.08、0.06、-0.06,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)1.18亿1.13亿-207.49万
流动负债(元)16.25亿17.73亿15.58亿
经营活动净现金流/流动负债0.070.060

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为11.52%、18.12%、26.11%,持续增长。

项目202212312023123120241231
总债务(元)2.63亿3.88亿5.14亿
净资产(元)22.84亿21.44亿19.69亿
总债务/净资产11.52%18.12%26.11%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为8.86,同比增长36.39%;存货周转率为0.76,同比增长29.57%;总资产周转率为0.4,同比增长33.18%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.4亿元,较期初增长236.36%。

项目20231231
期初在建工程(元)1191.78万
本期在建工程(元)4008.7万

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为1亿元,较期初增长63.69%。

项目20231231
期初无形资产(元)5907.97万
本期无形资产(元)9670.5万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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