新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月23日,矩子科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为6.62亿元,同比增长18.04%;归母净利润为6630.25万元,同比下降19.57%;扣非归母净利润为5510.19万元,同比增长12.17%;基本每股收益0.23元/股。
公司自2019年10月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为1.51亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对矩子科技2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为6.62亿元,同比增长18.04%;净利润为6470.79万元,同比下降20.45%;经营活动净现金流为2116.6万元,同比下降84.26%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长18.04%,净利润同比下降20.45%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 6.84亿 | 5.61亿 | 6.62亿 |
| 净利润(元) | 1.29亿 | 8134.14万 | 6470.79万 |
| 营业收入增速 | 16.24% | -17.94% | 18.04% |
| 净利润增速 | 30.63% | -36.84% | -20.45% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长18.04%,经营活动净现金流同比下降84.26%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 6.84亿 | 5.61亿 | 6.62亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 1596.54万 | 1.34亿 | 2116.6万 |
| 营业收入增速 | 16.24% | -17.94% | 18.04% |
| 经营活动净现金流增速 | -38.77% | 742.01% | -84.26% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.327低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | 1596.54万 | 1.34亿 | 2116.6万 |
| 净利润(元) | 1.29亿 | 8134.14万 | 6470.79万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 0.12 | 1.65 | 0.33 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为26.88%,同比下降10.34%;净利率为9.77%,同比下降32.61%;净资产收益率(加权)为4.05%,同比下降30.17%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为34.31%、30.15%、26.88%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 34.31% | 30.15% | 26.88% |
| 销售毛利率增速 | 1.94% | -12.13% | -10.34% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为18.84%,14.5%,9.77%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售净利率 | 18.84% | 14.5% | 9.77% |
| 销售净利率增速 | 12.38% | -23.03% | -32.61% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为11.42%,5.8%,4.05%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 11.42% | 5.8% | 4.05% |
| 净资产收益率增速 | 17.25% | -49.21% | -30.17% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为3.85%,三个报告期内平均值低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 投入资本回报率 | 10.92% | 5.48% | 3.85% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为12.29%,同比增长41.73%;流动比率为7.47,速动比率为6.22;总债务为7212.82万元,其中短期债务为7212.82万元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至7.47。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 流动比率(倍) | 6.32 | 11.3 | 7.47 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 货币资金/资产总额比值持续增长,总债务/负债总额比值持续增长。近三期年报,货币资金/资产总额比值分别为32.29%、35.66%、43.83%,总债务/负债总额比值分别为23.99%、29.88%、31.81%,两者均呈现增长趋势,警惕存贷双高趋势。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 货币资金/资产总额 | 32.29% | 35.66% | 43.83% |
| 总债务/负债总额 | 23.99% | 29.88% | 31.81% |
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为758.8万元,较期初变动率为46.32%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他应收款(元) | 518.6万 |
| 本期其他应收款(元) | 758.8万 |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.31%、0.33%、0.49%,持续上涨。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 其他应收款(元) | 348.85万 | 518.6万 | 758.8万 |
| 流动资产(元) | 11.13亿 | 15.5亿 | 15.35亿 |
| 其他应收款/流动资产 | 0.31% | 0.33% | 0.49% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.62,同比增长24.16%;存货周转率为1.88,同比增长34.93%;总资产周转率为0.36,同比增长3.83%。
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.2亿元,同比增长30.38%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售费用(元) | 1986.83万 | 1635.51万 | 2008.65万 |
| 销售费用增速 | 22.82% | -17.68% | 30.38% |
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为2.91%、2.92%、3.03%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售费用(元) | 1986.83万 | 1635.51万 | 2008.65万 |
| 营业收入(元) | 6.84亿 | 5.61亿 | 6.62亿 |
| 销售费用/营业收入 | 2.91% | 2.92% | 3.03% |
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