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鹰眼预警:科泰电源销售毛利率持续下降

时间:2025年04月22日 23:18

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月22日,科泰电源(维权)发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为12.74亿元,同比增长16.54%;归母净利润为3500.01万元,同比增长8.45%;扣非归母净利润为2756.2万元,同比增长40.8%;基本每股收益0.1094元/股。

公司自2010年12月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为2.26亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对科泰电源2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为12.74亿元,同比增长16.54%;净利润为3458.72万元,同比增长11.43%;经营活动净现金流为1亿元,同比下降21.52%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为242.28%,11.7%,8.45%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)2889.28万3227.23万3500.01万
归母净利润增速242.28%11.7%8.45%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为539.46%,84.78%,40.8%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)1059.38万1957.53万2756.2万
扣非归母利润增速539.46%84.78%40.8%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长21.56%,营业成本同比增长16.29%,存货增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
存货较期初增速16.49%64.91%21.56%
营业成本增速-8.16%27.16%16.29%

• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长21.56%,营业收入同比增长16.54%,存货增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
存货较期初增速16.49%64.91%21.56%
营业收入增速-8.16%24.86%16.54%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长16.54%,经营活动净现金流同比下降21.52%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)8.75亿10.93亿12.74亿
经营活动净现金流(元)5754.08万1.28亿1亿
营业收入增速-8.16%24.86%16.54%
经营活动净现金流增速-67.52%121.59%-21.52%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为13.24%,同比增长1.43%;净利率为2.72%,同比下降4.39%;净资产收益率(加权)为4.11%,同比增长3.79%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为15.26%、13.69%、13.24%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率15.26%13.69%13.24%
销售毛利率增速0.02%-10.23%1.43%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为3.21%,2.84%,2.72%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率3.21%2.84%2.72%
销售净利率增速206%-11.46%-4.39%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为4.11%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率3.71%3.96%4.11%
净资产收益率增速234.23%6.74%3.79%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为3.23%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率2.73%2.98%3.23%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为52.83%,同比增长5.85%;流动比率为1.55,速动比率为1.08;总债务为2.07亿元,其中短期债务为1.69亿元,短期债务占总债务比为81.89%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为46.84%,49.91%,52.83%,变动趋势增长。

项目202212312023123120241231
资产负债率46.84%49.91%52.83%

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.76,1.65,1.55,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)1.761.651.55

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.84、0.69、0.56,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率0.840.690.56

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.4亿元,较期初变动率为244.48%。

项目20231231
期初预付账款(元)1262.03万
本期预付账款(元)4347.46万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长244.48%,营业成本同比增长16.29%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-28.89%-10.6%244.48%
营业成本增速-8.16%27.16%16.29%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.21,同比增长14.43%;存货周转率为2.83,同比下降15.68%;总资产周转率为0.72,同比增长5.33%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.73,3.33,2.83,存货周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)3.733.332.83
存货周转率增速-11.55%-10.79%-15.68%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为14.08%、20.99%、23.05%,持续增长。

项目202212312023123120241231
存货(元)2.14亿3.53亿4.29亿
资产总额(元)15.21亿16.82亿18.62亿
存货/资产总额14.08%20.99%23.05%

点击科泰电源鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。

新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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