新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月22日,昊志机电(维权)发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为13.07亿元,同比增长30.63%;归母净利润为8290.04万元,同比增长142.74%;扣非归母净利润为4255.51万元,同比增长117.82%;基本每股收益0.27元/股。
公司自2016年2月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为8392.3万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.53元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对昊志机电2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为13.07亿元,同比增长30.63%;净利润为8318.51万元,同比增长143%;经营活动净现金流为1.35亿元,同比下降4.56%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.3亿元、-1.9亿元、0.8亿元,同比变动分别为-82.74%、-865.33%、143%,净利润较为波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净利润(元) | 2527.69万 | -1.93亿 | 8318.51万 |
| 净利润增速 | -82.74% | -865.33% | 143% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动30.63%,销售费用同比变动1.72%,销售费用与营业收入变动差异较大。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 9.65亿 | 10亿 | 13.07亿 |
| 销售费用(元) | 8891.95万 | 1.05亿 | 9264.91万 |
| 营业收入增速 | -16.29% | 3.66% | 30.63% |
| 销售费用增速 | -0.32% | 17.59% | 1.72% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长45.37%,营业收入同比增长30.63%,应收票据增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入增速 | -16.29% | 3.66% | 30.63% |
| 应收票据较期初增速 | -49.76% | -17.77% | 45.37% |
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长37.15%,营业收入同比增长30.63%,应收账款增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入增速 | -16.29% | 3.66% | 30.63% |
| 应收账款较期初增速 | 0.29% | 10.52% | 37.15% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为41.61%、44.35%、46.57%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款(元) | 4.01亿 | 4.44亿 | 6.09亿 |
| 营业收入(元) | 9.65亿 | 10亿 | 13.07亿 |
| 应收账款/营业收入 | 41.61% | 44.35% | 46.57% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长30.63%,经营活动净现金流同比下降4.56%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 9.65亿 | 10亿 | 13.07亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 1.21亿 | 1.41亿 | 1.35亿 |
| 营业收入增速 | -16.29% | 3.66% | 30.63% |
| 经营活动净现金流增速 | -34.1% | 16.59% | -4.56% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为34.5%,同比增长10.95%;净利率为6.37%,同比增长132.92%;净资产收益率(加权)为7.27%,同比增长144.74%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为36.18%、32.44%、34.5%,同比变动分别为-19.16%、-10.33%、10.95%,销售毛利率异常波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 36.18% | 32.44% | 34.5% |
| 销售毛利率增速 | -19.16% | -10.33% | 10.95% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为4.41%,三个报告期内平均值低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 投入资本回报率 | 1.14% | -10.04% | 4.41% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为54.71%,同比下降0.05%;流动比率为1.61,速动比率为1.02;总债务为7.5亿元,其中短期债务为3.16亿元,短期债务占总债务比为42.11%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.21,现金比率低于0.25。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 现金比率 | 0.28 | 0.2 | 0.21 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.2亿元,较期初变动率为229.14%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初应付票据(元) | 566.2万 |
| 本期应付票据(元) | 1863.58万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.48,同比增长4.93%;存货周转率为1.78,同比增长24.45%;总资产周转率为0.52,同比增长32.16%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为14.92%、18.22%、23.13%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款(元) | 4.01亿 | 4.44亿 | 6.09亿 |
| 资产总额(元) | 26.91亿 | 24.35亿 | 26.31亿 |
| 应收账款/资产总额 | 14.92% | 18.22% | 23.13% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.1亿元,较期初增长212.7%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他非流动资产(元) | 445.76万 |
| 本期其他非流动资产(元) | 1393.9万 |
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