最新公告

首页 > 最新公告 > 返回前页

晶赛科技:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-19

RSM

容诚

内部控制审计报告

安徽晶赛科技股份有限公司

容诚审字[2026]230Z0758 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

RSM|容诚 内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22 号

1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]230Z0758 号

安徽晶赛科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“晶赛科技”)2025 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晶赛 科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,晶赛科技于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为晶赛科技容诚审字[2026]230Z0758 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

宁云(项目合伙人)

中国注册会计师:

鲁意宏

中国·北京

中国注册会计师:

许亚俊

2026 年3 月19 日

了解更多记 扫描伤生

许 ,

验多应多。

北京 01月 2026年

870.万元

2 成立日期

额 资

登记机关

主要经场所

营业执照

本)

业 副

合伙

特 型

经范围 执行多

限项

容议邦 称

9 统一社会所

98 6 2 2 号 证书序

说明

应问请读

北京局

特殊普合伙 北 执业证书:

批准我业文:

批准执业:

2025年月

中人 211年12日 号京

发证机:

租, ,

凭证。

2. 3.

客会

容诚会计师

普 联 特 瘦

称: 执业证 会计所

首席合伙: 主任会。

经营场所:

如难

容读会计

组织形:

日降

魅线有一

刷 男

伍:

浦女

鲁志

V

名 别

Fuame

生日

姓 性ss

安省注册会计 110140320141

复证日期

年度检验登记

年度检验登记

废检验登记

year afier

证书编号:

110T01505254

安激省注册会计师协会

北准注协:

发证目期:

年度检验登记 Annual Renewal Registration

this renewal.

2ou

Of

年度检验登记 Annal Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。

年度检验登记 Annual Renewal Regisration

this renewal.


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】