上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
大华内字[2026]0011000049 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership)
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
(截止2025 年12 月31 日)
目
录
页 次
1-2
大華食计師事
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层[100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
大华内字[2026]0011000049 号
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称 博迅生物公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
第1 页
大华内字[2026]0011000049 号内部控制审计报告
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,博迅生物公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
刘学传
中国·北京
中国注册会计师:
田雅惠
二〇二六年三月二十七日
第2 页
营业执照 统社社
份了
管理 区市
月
2026年01
海 市 京 卡
国场制
出11
成
登记机关
副本()
。
用次 管理
此件业 告用,无效。
通合伙
风
伙)
业 000063
事
特物
无法经目
称
型
经营范围
类
DIGu
名
证
说明
会所
应
租, ,
攻
局
发
0%
我起
2.
音通合伙
组织形: 特普通伙 执业证编:
批准执业: 告专用无效
批推我业文:
此件用
。
执业评书
多
北
杨晨
号楼2层 经营场所: 主任会: 首合伙:
名
年度检验登记
Annual Renewal Registratic
本证书经检验合格, This certificate is valid fo
this renewal
A
刘学传的年检二维码png
BICPA 0
刘学悔
黑
*
输入事事项
北京注册会计师协会 11000154204
示本证
本证书只
报告,登报声明作废后,办理补发手续。
姓出:天健私了分:213.12.25. 转入.大华205
H
the client this
the
3a 福
name田惠
ldetty caNe3118219411061088
reewal
年度检验登记
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Change of Working Unit by a CPA
Z
同意调入
注册会计师工作单位变更事项登记
老
iute orCPAs
月
隐
lder to be trunsferred to
平
月
日
