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博迅生物:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-30

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

大华内字[2026]0011000049 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership)

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

(截止2025 年12 月31 日)

页 次

1-2

大華食计師事

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层[100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

大华内字[2026]0011000049 号

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称 博迅生物公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

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大华内字[2026]0011000049 号内部控制审计报告

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,博迅生物公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

刘学传

中国·北京

中国注册会计师:

田雅惠

二〇二六年三月二十七日

第2 页

营业执照 统社社

份了

管理 区市

2026年01

海 市 京 卡

国场制

出11

登记机关

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用次 管理

此件业 告用,无效。

通合伙

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业 000063

特物

无法经目

经营范围

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说明

会所

租, ,

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我起

2.

音通合伙

组织形: 特普通伙 执业证编:

批准执业: 告专用无效

批推我业文:

此件用

执业评书

杨晨

号楼2层 经营场所: 主任会: 首合伙:

年度检验登记

Annual Renewal Registratic

本证书经检验合格, This certificate is valid fo

this renewal

A

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BICPA 0

刘学悔

*

输入事事项

北京注册会计师协会 11000154204

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本证书只

报告,登报声明作废后,办理补发手续。

姓出:天健私了分:213.12.25. 转入.大华205

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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Change of Working Unit by a CPA

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同意调入

注册会计师工作单位变更事项登记

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