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林泰新材:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-04-07

RSM

容诚

内部控制审计报告

江苏林泰新材科技股份有限公司

[2026]230Z0686

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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此用证审告查具有计务

报告编码:京26SCNW2RHG

RSM|容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22 号

1 幢10 层1001-1 至 / 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china/

内部控制审计报告

容诚审字[2026]230Z0686 号

江苏林泰新材科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称“林泰新材”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林泰新材 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,林泰新材于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为江苏林泰新材科技股份有限公司容诚审字[2026]230Z0686 号 内部控制审计报告之签字盖章页。)

音务所(特珠

容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

陈雪

中国注册会计师

中国注册会计师

潘丽丽

中国·北京

中国注册会计师:

香丽丽

潘丽丽

2026 年4 月7 日

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市西 北京 01月 2026年

870.万元 额 资

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经誉场所: 主任会师 首合伙:

组织形形

我业: 批准业文: 执业证书编

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证书编号:

批准注册协会:

年度检验登记

Anmual Renewal Registraton

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year aner this renewal.

年度检验登记

Annual Repewal Registration

this renewai

C ACCOUNTANTS

E

期 别

19-214

检验登记 ual Renewal Registration

本证经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

110100320629 证书编号: 安徽省注册会计师协会 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 2021-02-23 发证日期: 年 /y 月 日

Date of Issuance


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