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中毅达:2026年度财务预算报告下载公告
公告日期:2026-03-28

贵州中毅达股份有限公司 2026 年度财务预算报告

贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)以2025 年度实际经营业绩为 基础,结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司2026 年度经营计划,按照国家 相关法律法规及企业会计准则,秉持稳健、谨慎、客观的原则,编制2026 年度 财务预算报告。

一、财务预算编制的条件假设

(一)公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规和制度无重大变化。

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

(四)公司现行的生产组织结构无重大变化。

(五)公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

化。 (六)公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变

(七)无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、主要财务预算指标

公司2026 年将坚持聚焦主业、深化提质增效、全面严控经营风险,持续优 化产品结构、强化市场开拓、推进技术创新,不断增强核心竞争力与可持续发展 能力。经公司管理层审慎测算,2026 年度公司预计实现营业收入9.49 亿元。

三、落实财务预算的措施

(一)优化产品结构,提升盈利水平

顺应行业发展与市场需求变化,巩固季戊四醇核心产品优势,扩大高附加值、 高端产品产销规模;积极拓展三羟甲基丙烷产品市场,丰富产品体系,提升整体 毛利率与抗风险能力。

(二)严守安全环保底线,坚持绿色发展

压实安全主体责任,健全安全风险防控与隐患排查治理机制,确保安全生产 形势稳定。持续推进清洁生产、节能减排与固废资源化利用,实现合规、绿色、 高效运营。

(三)强化生产运营管理,提质降本增效

持续优化生产工艺流程,提升装备自动化与智能化水平,提高生产效率,降 低能耗物耗;加强全流程质量管控,保障产品品质稳定,提升品牌影响力与市场 竞争力。

(四)加强技术创新,增强发展动能

深化产学研合作,围绕工艺优化、现有产品升级、新产品研发开展技术攻关, 推动科技成果转化,以创新驱动业务高质量发展。

(五)完善内控体系,提升治理能力

严格按照上市公司监管要求,健全内部控制与风险管理体系,强化关键环节 管控,防范经营风险、财务风险与合规风险。

(六)加强人才队伍建设,夯实发展基础

完善人才引进、培养、激励机制,打造专业化、高素质经营管理与技术人才 团队,激发组织活力,为公司战略实施与预算目标完成提供人才保障。

四、重要提示

本预算报告为公司2026 年度经营计划的内部管理指标,不代表公司管理层 对2026 年度的盈利预测,预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状 况变化等诸多因素,存在较大不确定性,提请投资者特别注意。

贵州中毅达股份有限公司

二〇二六年三月二十七日


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