成都智明达电子股份有限公司
2025年度
内部控制审计报告
索引
页码
内部控制审计报告
1-2
信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 Bck F H ani Dongcheng District,Beijing 传真 +86(010)65547190 facsimile: +86(010)65547190
联系电话:
+86(010)65542288 telephone:+86(010) 6554 2288
ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China
内部控制审计报告
XYZH/2026BJAG1B0168
成都智明达电子股份有限公司
成都智明达电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智明达公司董事会 的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
使用手'注
信永中和 ShineWing
审计报告(续)
XYZH/2026BJAG1B0168 成都智明达电子股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,智明达公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山会
信永中和会计师事务所(特殊普建合伙)
101010 通合
中国北京
中国注册会计师:
别
我
中国注册会计师:
邓
促
囍
强师
二0二六年三月二十五日
扫描场 名
验多应多. 许可 监, 了多
经营范围
国场总 01月 202年
出
A座层
登记机关
资
营业执照
副)()
具根,
30通过
依(的须
特普通合
喜乐音通合快
许可项:
动 活动.
市
信永 型 称
统一社会不
执行 类
证:
同
说明
凭证,
用 称: 执业证书
租, ,.
攻
发
年
会
首席合: 北京 眼层 经营场: 任会计
女
谭小青
特殊普合伙
201年0日
批推找业日: 批准找业女: 执业证编: 组织形;
名
ITUTE w
OF CERTIIED URUIC AGGOUNTANTS
TH INE
我生日
中国注会计协
龍
(川
oe
Full name 3别男 Sex 出生日期1981-03-09 Date of birth 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普 Workingseit 通合伙)成都分所 份证350900915 Ideatity cardNe
胡如昌
:
1103433 四法会
年验 年
本 is e)
p
本
注
O
BLIC
性 Sex 别 男
出生日期 Date ofbirth 1987-09-18
Worigdat
工作羊位水中和会计师务所特殊 通合伙)成都分所
姓名:邓强
证书编号:110101360100
欢普通合快 2019.4. 年 疼 脸验登 mmun Renewal Rogation (四川)
本证书经检验合格,继续有一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
会抵
证书编号:
No.qfCertificate
准
Authorized Insinte ofCPAs
发证日期:
Date oflssuance
四川省注册会计师协会 年 2018 04m
会计师 0 y 月 /m 合格专用章 (四川)
