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智明达:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-26

成都智明达电子股份有限公司

2025年度

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

1-2

信永中和 ShineWing

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 Bck F H ani Dongcheng District,Beijing 传真 +86(010)65547190 facsimile: +86(010)65547190

联系电话:

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ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAG1B0168

成都智明达电子股份有限公司

成都智明达电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智明达公司董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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信永中和 ShineWing

审计报告(续)

XYZH/2026BJAG1B0168 成都智明达电子股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,智明达公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

山会

信永中和会计师事务所(特殊普建合伙)

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Full name 3别男 Sex 出生日期1981-03-09 Date of birth 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普 Workingseit 通合伙)成都分所 份证350900915 Ideatity cardNe

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发证日期:

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四川省注册会计师协会 年 2018 04m

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