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容诚
内部控制审计报告
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0550 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM 容诚
内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22 号
1 幢10 层1001-1 至 / 1001-26 (100037)
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容诚审字[2026]230Z0550 号
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“泰禾智能”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰禾智能 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,泰禾智能于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司容诚审字 [2026]230Z0550 号报告之签字盖章页)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
卢鑫
中国·北京
中国注册会计师:
刘文
2026 年 3 月27 日
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北京 01月 2026年
口
870.万元
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额 资
登记机关
主要经场所
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称 名
营业执照
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特殊普合伙 北 执业证书:
批准我业文:
批准执业:
2025年月
中人 211年12日 号京
发证机:
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凭证。
2. 3.
客会
容诚会计师
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称: 执业证 会计所
首席合伙: 主任会。
经营场所:
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组织形:
名
988-7
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