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泰禾智能:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

RSM

容诚

内部控制审计报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

容诚审字[2026]230Z0550 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

RSM 容诚

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22 号

1 幢10 层1001-1 至 / 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china/

容诚审字[2026]230Z0550 号

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“泰禾智能”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰禾智能 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,泰禾智能于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司容诚审字 [2026]230Z0550 号报告之签字盖章页)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

卢鑫

中国·北京

中国注册会计师:

刘文

2026 年 3 月27 日

了解更多记 扫描伤生

许 ,

验多应多。

北京 01月 2026年

870.万元

2 成立日期

额 资

登记机关

主要经场所

统一社会所 9

称 名

营业执照

合伙 本)

业 副

经范围 执行多

号 容议邦

限项

98 6 2 2 号 证书序

说明

应问请读

北京局

特殊普合伙 北 执业证书:

批准我业文:

批准执业:

2025年月

中人 211年12日 号京

发证机:

租, ,

凭证。

2. 3.

客会

容诚会计师

普 联 特 瘦

称: 执业证 会计所

首席合伙: 主任会。

经营场所:

如难

容读会计

组织形:

988-7

工菲

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year afer

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证书编号: 110100323852

批准注册协会: 安徽省注册会计师协

发证日期: 超

年度检验登记 Annual Renewal Registration 年度检验登记 Annwal Renewal Registration

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批准注册协会:安徽省注册会计师协会 Authorized Institute ofCPAs

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发证日期:

20212-03月

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