RSM
容诚
内部控制审计报告
尚纬股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0016号
容诚会计师事
骑约
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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此用证明审计报告否由有许计所出具。
RSM|容诚
内部控制审计报告
容诚会计师事务所特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bjarsmchina.com.cn
https://www.rsm.gobai/china/
容诚审字[2026]610Z0016号
尚纬股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了尚纬股份有限公司(以下简称'尚纬股份')2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是尚纬 股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,尚纬股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(此页无正文,为尚纬股份有限公司容诚审字[2026]6100016号内部控制审 计报告之签字盖章页。)
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中国·北京
中国注册会计师
110100323933 冯炬
冯炬(项目合伙人)
中国注册会计师: 左上明 中国注册会计师 左上朋
左上朋 110100320716
中国注册会计师: 表丽衣 中国注册会计师 夷雨薇
夷雨薇 110100320482
2026年3月16日
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