北京翠微大厦股份有限公司
[2026]00000014
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Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
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此用证明审计报告是否由有业许可的会计师务所出具
北京翠微大厦股份有限公司
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德皓国际
北京德国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼[100141] 电话:86(10)68278880传真:86(10)6823 8100
德皓内字[2026]00000014号
北京翠微大厦股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称翠微股份 公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
德皓内字[2026]00000014号内部控制审计报告
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,翠微股份公司于2025年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。
北京德国际会计珠普通合)
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中国注册会计师:
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二0二六年三月二十六日
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批推执业文
批准业月
执业证编:
京
202年日
发证机
中人
就乐
2.
3.
4.
此件仅用务
会计所 执业课
国际
经营场: 主任会师
首席合伙:
楼
赵焕琪
北
北京德
音通合
组织:
名
