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翠微股份:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

北京翠微大厦股份有限公司

[2026]00000014

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Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

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此用证明审计报告是否由有业许可的会计师务所出具

北京翠微大厦股份有限公司

页次

1-2

德皓国际

北京德国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼[100141] 电话:86(10)68278880传真:86(10)6823 8100

德皓内字[2026]00000014号

北京翠微大厦股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称翠微股份 公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

德皓内字[2026]00000014号内部控制审计报告

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,翠微股份公司于2025年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

北京德国际会计珠普通合)

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中国注册会计师:

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曹 静

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二0二六年三月二十六日

中 国 注册会计师 )丛存

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陈普合

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赵换典琪 执行事多合伙 经营范围

说明

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特殊普通合伙 告用,无效 11011

批推执业文

批准业月

执业证编:

202年日

发证机

中人

就乐

2.

3.

4.

此件仅用务

会计所 执业课

国际

经营场: 主任会师

首席合伙:

赵焕琪

北京德

音通合

组织:


  附件: ↘公告原文阅读
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