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中国太保:2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告下载公告
公告日期:2026-03-27

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为公 司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据中华人民共和 国财政部(以下简称“财政部”)、国务院国有资产监督管理委员会(以 下简称“国资委”)、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--规范运作》等法律法规的要求,公司对安永华明在2025 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,安永华明资质 等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况 如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)资质条件

安永华明于1992 年9 月成立,注册地址为北京市东城区东长安街1 号 东方广场安永大楼17 层01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人249 人,首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格,在英国财务报告理事会注册的英国第三方国家审计师资格,是中国首 批获得证券期货相关业务资格和H 股企业审计资格事务所之一,在证券业 务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。截至2025 年末拥 有执业注册会计师逾1700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册

会计师超过1,500 人。

安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10 亿元,其中,审 计业务收入人民币54.57 亿元,证券业务收入人民币23.69 亿元。2024 年 度A 股上市公司年报审计客户共计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息 传输、软件和信息技术服务业等,其中A 股金融业上市公司审计客户27 家。

(二)项目组织架构以及成员基本情况

项目合伙人及第一签字注册会计师为郭杭翔先生,于1999 年成为注册 会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在安永华明执业,自 2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核5 家境内上市公司 年报/内控审计报告,涉及的行业主要为金融业。

第二签字注册会计师为莫艾琦女士,于2009 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计并开始在安永华明执业,自2025 年开始为本公司 提供审计服务;近三年签署/复核2 家境内上市公司年报/内控审计报告, 涉及的行业主要为金融业。

项目质量控制复核人为张小东先生,于1997 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1997 年开始在安永华明执业,自2022 年开始为 本公司提供审计服务;近三年复核5 家境内上市公司年报/内控审计报告, 涉及的行业主要为金融业。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1 号》和《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、执业记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督 管理措施3 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。19 名从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施4 次、自律 监管措施2 次、行业惩戒1 次和纪律处分0 次;2 名从业人员近三年因个 人行为受到行政监管措施各1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关 法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务 和其他业务。

安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年 均未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门 等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分。

三、质量管理水平

审计过程中,安永华明实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审 计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

安永华明设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行 承担责任。安永华明质量管理体系的监控活动包括:组织实施质量管理关 键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道 德守则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,确保项目组 在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

安永华明根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会 计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关 系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程 序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和 政策构成了安永华明完整、全面的质量管理体系。基于已建立的质量管理 体系,近一年监控过程中,安永华明没有识别出质量管理缺陷。

综上,近一年审计过程中,安永华明勤勉尽责,质量管理的各项措施得 以有效执行。

四、审计服务水平和质量

(一)工作方案

审计过程中,安永华明针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、 合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开。

审计过程中,安永华明全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司 报告披露时间要求。安永华明制定了详细的审计计划与时间安排,并且能 够根据计划安排按时提交各项工作。另外,安永华明制定了详细的与非安 永组成部分审计师的沟通合作方案和计划,并能够有效执行。

(二)人力及其他资源配备

安永华明配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公 司、金融行业审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

安永华明的后台支持团队包括税务、信息系统、精算、估值等多领域专 家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

(三)增值服务

近一年审计过程中,安永华明协助公司就重大事项、疑难问题与财政 部、金融监管总局、交易所、上海市国资委等监管机构进行沟通。安永华明 也就审计过程中发现的问题与公司治理层、管理层及相关部门沟通、解决, 并对公司业务发展和管理提升等方面提供有价值的管理建议。

五、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了安永华明在信息安全管理中的责任义务。 安永华明制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息 安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏 感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

六、风险承担能力水平

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的 职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。 安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责 任的情况。

七、会计师事务所履职情况说明

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025 年 年报工作安排,安永华明对公司2025 年度财务报告及2025 年12 月31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计。

在执行审计工作的过程中,安永华明及相关审计人员就独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。

安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。

公司评估和审查后,认为安永华明会计师事务所具备执行审计工作的 独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要 求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中亦不存 在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的 审计报告客观、完整、清晰、及时。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2026 年3 月26 日


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