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中国太保:内部控制审计报告(2025年12月31日)下载公告
公告日期:2026-03-27

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年12 月31 日

EY安永

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17,Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beiing,China 100738

安永华明会计师务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738

Tel电话:+86 1058153000 Fax传真:+86 10 8518 8298 ey.com

内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70015004_B02号 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

中国太平洋保险(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY安永

内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70015004_B02号

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

(此页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:郭杭翔

中国 北京

中国注册会计师:莫艾琦

2026 年3 月26 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited


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