上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告
自2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日止年度
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第2607292号
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称'贵公司)2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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中国合伙制会计
KPMG 毕马威
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第2607292号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师务所(特殊普通合伙)
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毕马成华都会计师务所(特限运冬集)
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Working unit 工作单位
Date of birth 出生日 排
Full name
别 名 女
李倩
普通合伙)
毕马威华振会计师事务所(特殊 1984-06-18
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证书编号: No.ofCerificate
批准注册协会: Authorized Institute ofCP京注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
中国注用会计两给 9
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书级论验放继续有效一年。 This cer ar after this ren
姓名:李倩 证书编号:110002414270
2015 405
月
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