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妙可蓝多:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-25

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025 年度内部控制审计报告

自2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日止年度

KPMG 毕马威

KPMG Huazhen LLP

8th Floor, KPMG Tower

Oriental Plaza

1 East Chang An Avenue

Beijing 100738

China

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Fax

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+86(10) 8508 5000

+86 (10) 8518 5111

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毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国北京

东长安街1号

东方广场毕马威大楼8层

邮政编码:100738

电话+86(10) 85085000

传真+86(10) 8518 5111

网址kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第2607292号

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称'贵公司)2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

第1页,共2页

中国合伙制会计

KPMG 毕马威

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2607292号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

4 华

通 合

吴旭初

吴想初

初师册

中国北京

李倩 李倩

2026年3月23日

第2页,共2页

类 名

统一社会

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营业执照

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北京

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登 关 2026年

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证:

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会计事多.

凭证。

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此复印件仅供

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场 北京 办公所:

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说明

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毕马成华都会计师务所(特限运冬集)

身证

Working unit 工作单位

Date of birth 出生日 排

Full name

别 名 女

李倩

普通合伙)

毕马威华振会计师事务所(特殊 1984-06-18

证书编号: No.ofCerificate

批准注册协会: Authorized Institute ofCP京注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance

中国注用会计两给 9

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书级论验放继续有效一年。 This cer ar after this ren

姓名:李倩 证书编号:110002414270

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  附件: ↘公告原文阅读
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