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马钢股份:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-26

马鞍山钢铁股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年12 月31 日

Deloitte. 德勤

德勤华永会计师事务所(特珠普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第S00227 号

(第1 页,共1 页)

马鞍山钢铁股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了马 鞍山钢铁股份有限公司2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是马鞍山钢铁股份有限公司董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,马鞍山钢铁股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 ?上海

中国注册会计师:步君

步君

中国注册会计师:杨蓓

2026 年3 月25 日

310000122528 生册会计师 步君

中国

注册会计师

杨蓓

WorldClass 智启非凡


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