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狮头股份:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-02-28

目 录

一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页

二、资质附件……………………………………………………第3-6 页

内部控制审计报告 天健审〔2026〕206 号

狮头科技发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了狮头科技发展股份有限公司(以下简称狮头股份公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是狮头 股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,狮头股份公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二六年二月二十七日

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仅供20

具般告后~.

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天健业出 囍 汉供2026 壹 21年 他用无效 后附之.

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元整

成立日期 主要经场所

赖 登

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告后之. 出具报告 统会 (/3) 9 排 型 经营范围 他用

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名 类

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本复印件仅供狮头科技发展股份有限公司天健审〔2026〕206 号报告后附之用,证明天健会计 师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。

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证:

明 说

租, , 应

财 早 江 2

浙1

特殊伙

发证机关:

凭证.

2.

3. 4.

会计所 执业证书

钟建国

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称:

首合: 主任会: 经营场: 组织:

执业证编号 批准业文: 批执业:

本复印件仅供狮头科技发展股份有限公司天健审〔2026〕206 号报告后附之用,证明天健会计 师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。

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记 e 2013011

30198 浙省会

本复印件仅供狮头科技发展股份有限公司天健审〔2026〕206 号报告后附之用,证明孙敏是中 国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

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CERTIFEO

oF

度检验登记

年人

本复印件仅供狮头科技发展股份有限公司天健审〔2026〕206 号报告后附之用,证明王晓康是 中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

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  附件: ↘公告原文阅读
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