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宁夏建材:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-26

宁夏建材集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000022 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

宁夏建材集团股份有限公司 内部控制审计报告

(截止2025 年12 月31 日)

目 录

页 次

内部控制审计报告

1-2

大革會计師事務

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000022 号

宁夏建材集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏建材) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

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大华内字[2026]0011000022 号内部控制审计报告

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,宁夏建材于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

朱珉东

中国·北京

中国注册会计师:

李云英

二〇二六年三月二十四日

营业执照 统社社

份了

管理 区市

20226年01

海 市 京 卡

国场制

出11

登记机关

副本()

欠 管理

此件业 告用,无效。 无法经目

通合伙

所(特珠

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业 0000

计两事

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型 经营范围 类

号: 证书序

应当 记事

说明

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3. 2.

音通合伙 普

合伙

会计 执业

计 爱州 称:

首合: 主任会

经营场:

杨晨

号楼12层 组织形:

执业证编:

20年月日 告用无 批准找业文

此件仅用

特营伙

批业:

度检验登记

Annual Renewal Registration

4 本证经检验合格,继续有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal

朱珉东的年检二维码.png

tion

山西省

for another year after 魅续有效一年

度检验记 6年验专

20 20


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