中远海运特种运输股份有限公司 关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告
2025 年度,中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”) 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公 司2025 年度审计机构,根据相关规定,公司对立信2025 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信资质等方面合规有效, 能够满足公司审计工作的要求;履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,较好地完成了各项审计工作,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有H 股审计资格,并已向美国公众公 司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024 年末,立信拥有合伙人296 名、注册会计师2,498 名、从业人员总数10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师743 名。立信2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其 中审计业务收入36.72 亿元,证券业务收入15.05 亿元。2024 年 度立信为693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54 亿元, 同行业上市公司审计客户9 家。
二、执业记录
1.基本信息
(1)项目合伙人
项目合伙人及签字注册会计师葛伟俊先生,2000 年成为中国注 册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在立信执 业,2025 年开始为本公司提供审计服务。葛先生近三年作为项目合 伙人签署分众传媒、司南导航、苏文电能、丽人丽妆、威派格技等 多家上市公司审计报告,作为质量控制复核人复核水井坊、上海建 工等13 家上市公司审计报告。
(2)签字注册会计师
签字注册会计师裴励思女士,2014 年成为中国注册会计师, 2007 年起开始从事上市公司审计业务,2025 年开始在立信执业, 2025 年开始为本公司提供审计服务。裴女士长期服务于多家国有企 业、A 股上市公司,涉及的行业包括制造业、能源业、零售及消费 品行业及综合性国有企业等。
(3)质量控制复核人
质量控制复核人杨天秀女士,2007 年成为中国注册会计师, 2004 年开始从事上市公司审计业务,2022 年开始在立信执业,2025 年开始为本公司提供审计服务。杨女士长期为众多大型跨国企业、 大型央企/国企、上市公司提供审计服务,涉及的行业包括制造业、 零售及消费品行业、互联网科技行业及医药行业等。杨女士近三年
作为项目合伙人签署瑞幸咖啡、阿诺医药上市公司审计报告,作为 质量控制复核人复核粤运交通等上市公司的审计报告。
2.独立性情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、会计师事务所履职情况
结合公司2025 年年报工作安排,立信对公司2025 年度财务报告 及2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计,同时 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与 使用情况专项报告、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务等事 项进行核查并出具了专项报告。
经审计,立信认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司2025 年12 月31 日的合并财务状 况以及2025 年度的合并经营成果和合并现金流量,以及贵公司2025 年12 月31 日的财务状况,2025 年度的经营成果和现金流量。公司于 2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信对公司2025 年度财 务报表、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告。
在公司2025 年年度报告审计过程中,立信顺利完成与前任会计 师事务所的过渡衔接,积极配合公司开展年度审计工作,并严格遵守 上市公司信息披露的时间要求。审计期间,立信围绕审计重点和关键 事项,合理安排审计工作进度,持续向审计委员会汇报审计进展和阶
段性成果,充分接受审计委员会的监督,确保审计工作有序推进并如 期完成。
中远海运特种运输股份有限公司
2026 年3 月25 日
