RSM 容诚
内部控制审计报告
福建龙净环保股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0261号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚 内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]361Z0261号
福建龙净环保股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建龙净环保股份有限公司(以下简称龙净环保公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙净 环保公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,龙净环保公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为福建龙净环保股份有限公司容诚审字[2026]361Z0261号内部 控制审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
张立贺
中国·北京
中国注册会计师:
杨东阳
2026 年 3 月19 日
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用
证书编号: 110100320461
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404 /d
月14
发证日期:
Date of Issuance
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别
名
女
杨东阳
年度
Annual
本证书
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/m 月
姓名:杨东阳 注师编号:110100320461
月
年
