安徽新力金融股份有限公司
2025 年度
内部控制审计报告
目 录
内部控制审计报告
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中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 海淀区西直门北大街43 号 金运大厦B 座13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com
内部控制审计报告
中证天通(2026)证专审21110001 号
安徽新力金融股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称“新力金融”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新力金融董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新力金融于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本页无正文,系报告签字页。
会计师事务所 (特殊
中 天通会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·北京
中国注册会计师 (项目合伙人)
中国注册会计师
鹏
中国注册会计师
2026年3月24日
中国文形会计师
110002670140 野金磊
-2
登记机关
13 许可会
资额74元 出 4 中证通会计 称 名 你味普通合 成20 特殊普通 型 类
主要经场所 张先云
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营业执照
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执行事多合伙人 经营范围
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证书:
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会计师务务所 中证通 作告通合
1101020365411 度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year afer
this renewal.
证书编号: 110002670140
禹金磊110002670140
批准注册协会安省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2022-03年07 ly 月 /m 月 是
