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拓斯达:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-31

广东拓斯达科技股份有限公司

2025年度内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZI10079号

广东拓斯达科技股份有限公司 2025年度内部控制审计报告

(截止2025年12月31日)

目 录

一、内部控制审计报告

二、事务所及注册会计师执业资质证明

页 码

1-2

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZI10079 号

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称拓斯达) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是拓斯达董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,拓斯达于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告第1 页

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文,此页为广东拓斯达科技股份有限公司2025 年度 内部控制审计报告签章签字页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2026 年3 月27 日

内控审计报告第2 页


  附件: ↘公告原文阅读
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