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中程5:关于变更2025年度会计师事务所的公告下载公告
公告日期:2025-11-19

2025-081证券代码:400279证券简称:中程5主办券商:太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青会计师事务所”)为2025年度的审计机构。

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:

2020年

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

首席合伙人:顾旭芬

2024年度末合伙人数量:

2024年度末注册会计师人数:

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:

2024年收入总额(经审计):

12,002.45万元

2024年审计业务收入(经审计):

7232.49万元

2024年证券业务收入(经审计):

877.47

万元

2025-081

2024年上市公司审计客户家数:

家2024年挂牌公司审计客户家数:

家2024年上市公司审计客户前五大主要行业:

2024年挂牌公司审计客户家数:

家2024年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码行业门类C-35制造业I-65信息传输、软件和信息技术服务业C-39制造业F-52批发和零售业C-27制造业2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码行业门类I-65信息传输、软件和信息技术服务业C-34制造业A-03农、林、牧、渔业C-38

制造业C-29制造业2024年上市公司审计收费:

674.00

万元2024年挂牌公司审计收费:

285.44

万元2024年本公司同行业上市公司审计客户家数:0家2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:

3136.29万元职业保险累计赔偿限额:

5900万元近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

尤尼泰振青会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业

2025-081

行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。尤尼泰振青会计师事务所11名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次。

(二)项目信息

1.基本信息

尤尼泰振青会计师事务所,是IAPA执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所,1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司,2017年整合尤尼泰税务集团会计资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。组建以来,事务所始终恪守独立、客观、公正的职业原则,本着优质高效的宗旨,积极拓展业务范围,先后在北京、上海、深圳、广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、陕西和贵州等地设立了二十余家分支机构,建立了覆盖全国大部分地域的服务网络。在社会各界的支持和关怀下,2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列,多次荣获“山东省先进会计师事务所”、“山东省注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号,先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、浙江和山东等中央部委及各省、市政府备选库,以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地集团、保利集团、中航油、中车集团和中铁集团等世界500强企业备选库,并入选最高人民法院司法鉴定和破产管理人名录,进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理,建立了完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:

战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、专业技术及信息化委员会等,不仅能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务,还可为中国

2025-081企业境外投资和外商企业境内投资提供全球一体化经济鉴证类服务。

项目合伙人:郝伟宏,现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人,2014年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告2家。从业期间参与过多家上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师:王莹,现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理,2022年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2022年开始在尤尼泰振青执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告0家。参与过IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务,具有丰富的执业经验,具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人:陈声宇,现任尤尼泰振青会计师事务所管理合伙人,1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业,2025年拟开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告19家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

尤尼泰振青会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期(2025)审计收费40万元,其中年报审计收费40万元。

上期(2024)审计收费115万元,其中年报审计收费95万元。

2025-081

审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:12年

上年度审计意见类型:带与持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

□前任会计师事务所被立案调查

□前任会计师事务所主动辞任

□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

√实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

√满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

□其他原因

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,通过轮换审计机构来强化公司治理,结合公司业务发展情况及整体审计的需要,经充分沟通和综合评估,公司拟改聘尤尼泰振青会计师事务所为2025年度审计机构,聘期1年。

(三)挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与和信会计师事务所(特殊普通合伙)、尤尼泰振青会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好相关沟通和配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序


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