融捷股份有限公司 内部控制审计报告书
中興参
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层
电话:(010) 51423818
邮编:100073
传真:(010) 51423816
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2026)第00000017号
融捷股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了融捷股份有限公司(以下简称'融捷股份公司')2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。
一、融捷股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是融捷股份 公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,融捷股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为《融捷股份有限公司内部控制审计报告》(中兴华内控审 计字(2026)第00000017 号)之签字盖章页)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:王瑞金 (项目合伙人)
中国·北京
中国注册会计师:肖国强
2026 年3 月20 日
