目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页
二、资质证书复印件……………………………………………第3-6 页
内部控制审计报告 天健审〔2026〕1880 号
中水集团远洋股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中水集团远洋股份有限公司(以下简称中水渔业公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中水 渔业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中水渔业公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
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二〇二六年三月二十五日
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本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审(2026)1880号报告后附之用,证明天健会计师事务 所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审(2026) 1880号报告后附之用,证明天健会计师事务 所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
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Workingnit 天职国际会计师事务所有限公司
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本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审(2026)1880号报告后附之用,证明李长照是中国注 册会计师,他用无效且不得擅自外传。。
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计所限司
身份证号码 Idenisy card N41326731129183
本复印件仅供中水集团远洋股份有限公司天健审(2026)1880号号报告后附之用,证明唐荣周是中国 注册会计师,他用无效且不得擅自外传。。
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合格
2017-0331
姓名:唐荣周
证书编号:110000572602
cate is vlid o201
D
月
日
年度检验登 Annual Renewal Regis
本证书经检验合 This certificate is val this renewal
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2012年2月15日
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