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中兴通讯:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-07

中兴通讯股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

内部控制审计报告

2025年12月31日

EY安永

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Orlental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738 Tel电话:+86 10 5815 3000 Fax传真:+86 10 8518 8298 ey.com

内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70007912_H02号

中兴通讯股份有限公司

中兴通讯股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中兴 通讯股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中兴通讯股份有限公司董事会的责 任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序道循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中兴通讯股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

A member frm o Emst & Young Glbal Lied

EY安永

内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70007912_H02号 中兴通讯股份有限公司

(本页无正文)

YOUNG

HUA

音乐所(特乐育 MING 殊普通 合 伙) 1

廖文 師赢

安永华明会计

中国注册会计师:廖文佳

1101030037405 中国北京

會土 蘇叶 何苏伟 幃师

中国注册会计师:何苏伟

2026年3月6日

A member fem of Enst & Young Glbal Liited


  附件: ↘公告原文阅读
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