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航天工程:公司2024年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2025-04-01
航天长征化学工程股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2025]第1-00467号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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内部控制审计报告

大信审字[2025]第1-00467号

航天长征化学工程股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天工程董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,航天工程按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了

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大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLPRoom220622/F,XueyuanInternationalTowerNo.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,100083

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有效的财务报告内部控制。

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大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国北京中国注册会计师:

二○二五年三月二十八日


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