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珍宝岛:监事会对董事会关于公司2023年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明下载公告
公告日期:2025-04-30

事项段所述事项影响已消除的专项说明

中准会计师事务所(特殊普通合伙)对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度内部控制进行了审计,出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项,积极采取措施消除相关影响。目前,公司2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除,公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明,监事会对《董事会关于公司2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下:

监事会认为《董事会关于公司2023年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,认为公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2025年4月29日


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