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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
关于金牌厨柜家居科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
华兴专字[2025]25000280131号
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称金牌家居),包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日出具了华兴审字[2025]25000280107号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求,金牌家居编制了本专项说明所附的金牌家居2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是金牌家居的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金牌家居2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。