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中信建投:关于中信建投证券股份有限公司第一大股东及其他关联方占用资金情况专项报告(截至2024年12月31日止年度)下载公告
公告日期:2025-03-28

关于中信建投证券股份有限公司

截至2024年12月31日止年度第一大股东及其他关联方占用资金情况专项报告

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关于中信建投证券股份有限公司第一大股东及其他关联方占用资金情况专项报告

毕马威华振专字第2501296号

中信建投证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中信建投证券股份有限公司 (以下简称“中信建投证券”) 2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并于2025年3月27日出具了报告号为毕马威华振审字第2506066号的无保留意见审计报告。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中信建投证券截至2024年12月31日止年度中信建投证券第一大股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求,中信建投证券编制了上述汇总表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中信建投证券管理层的责任。


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