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健民集团:关于健民集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告(众环专字0100589号)下载公告
公告日期:2025-03-22

关于健民药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:健民药业集团股份有限公司审计单位:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:027-84523350

关于健民药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告

众环专字(2025)0100589号健民药业集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称“健民药业集团”)2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是健民药业集团管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计健民药业集团股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解健民药业集团2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供健民药业集团股份有限公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 杨红青

中国注册会计师: 吴玉妹

2025年3月

附表

关于健民药业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往资金往来方往来方与上市公司2024年期2024年度2024年2024年度2024年往来形成原往来性质
名称上市公司的关系核算的会计科目初往来资金余额往来累计发生金额(不含利息)度往来资金的利息(如有)偿还累计发生金额期末往来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业健民集团叶开泰国药(随州)有限公司控股子公司其他应收款969.8736,942.3337,912.2借款及内部代垫款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业武汉健民药业集团维生药品有限责任公司控股子公司其他应收款6,101.8927,960.55327.5833,769.22620.8借款及内部代垫款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业健民药业集团广东福高药业有限公司控股子公司其他应收款8,094.0332,043.62337.8737,322.723,152.8内部代垫款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业海南晴川健康科技有限公司控股子公司其他应收款26819,80120,069内部代垫款非经营性往来
关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///15,433.79116,747.50665.45129,073.143,773.6//

  附件: ↘公告原文阅读
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