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妙可蓝多:会计师事务所2024年度履职情况评估报告下载公告
公告日期:2025-03-22

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)作为公司2024年度财务及内部控制审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求,公司对毕马威2024年度履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所机构信息

(一)基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日,毕马威有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计

收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

(二)续聘会计师事务所履行的程序

经公司董事会审计委员会事前审议通过后,公司于2024年3月23日召开第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘毕马威为公司2024年度财务及内部控制审计机构,该事项后经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。

二、2024年度会计师事务所履职情况

(一)年审期间履职情况

毕马威根据公司报告披露的时间要求,制订了关于本公司的审计工作计划,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在执行审计工作过程中,毕马威针对公司的服务需求及实际情况,制定并实施了针对性的审计工作方案。

在执行审计工作过程中,毕马威运用职业判断,并保持职业怀疑,与管理层保持密切沟通。并于2024年12月27日向公司董事会审计委员会就审计范围、审计方案、审计风险及关注事项等进行了现场汇报;于2025年3月14日以线上会议的方式,与董事会审计委员会深入沟通了公司2024年度财务及内部控制审计情况,就公司2024年度财务情况、特别风险、其他重点关注事项、内部控制审计及其他事项向审计委员会进行了汇报。

(二)出具报告情况

毕马威遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024年度审计工作安排,对公司2024年度财务报表及内部控制分别出具了审计报告,同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2024年度募

集资金存放与实际使用情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

毕马威的资质条件、资源配备等能够满足公司2024年度审计工作的要求,在公司2024年度审计过程中,如期按照工作计划完成各专项工作,出具了恰当的专业报告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年3月21日


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