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2013年12月27日
益民集团:关于续聘会计师事务所的公告下载公告
公告日期:2025-06-07

上海益民商业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示:

?拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310106086242261L

类型:特殊普通合伙

主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

成立日期:2013年12月27日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号32)、会计师事务所执业证书(编号31000008)等相关资质。

2、上会人员信息及业务规模

截至2024年末,上会合伙人数量为112人,注册会计师人数为553人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

上会2024年度经审计的收入总额为6.83亿元,其中审计业务收入为4.79亿元,证券业务收入为2.04亿元;2024年度上市公司年报审计客户家数为72家,收费总额为0.81亿元。主要行业涉及采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水

生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。与公司同行业(批发和零售)的上市公司审计客户家数为4家。

3、投资者保护能力截至2024年末,上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

4、独立性和诚信记录上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:施剑春,高级会计师,合伙人。1996年成为注册会计师,2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今。主要从事上市公司审计、IPO、国有企业审计等服务,从业30年,具有丰富的证券相关业务从业经验,近三年签字的上市公司审计项目共涉及2家上市公司。

(2)拟签字注册会计师:冯镇,2007年成为注册会计师,2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

(3)质量控制复核人:张婕,注册会计师,从事证券服务业务16年,先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。2023年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。

2、相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人符合独立性要求

二、审计收费本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定,预计本次审计服务的费用总额为120万元(其中财务审计费用为90万元,内部控制审计费用为30万元)。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,该所具备证券期货相关业务审计从业资格,对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估,出具了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》,认为该所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会2025年第四次会议审议通过同意续聘其为2025年度审计机构,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、公司第十届董事会第七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了“关于续聘公司2025年度审计机构的议案”,决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度的财务及内控审计单位,聘期一年。2025年度财务审计费用90万元,内部控制审计费用30万元。上年度财务审计费用78万元,内部控制审计费用20万元。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2025年6月7日


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