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ST熊猫:监事会对董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的意见下载公告
公告日期:2025-04-30

制审计报告所涉事项专项说明的意见

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度内部控制审计机构,为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:

1、监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意《董事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

2、作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设,完善内控体系建设,持续强化内部控制监督检查机制,有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平。

熊猫金控股份有限公司监事会

2025年4月29日


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