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益佰制药:监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见下载公告
公告日期:2025-04-26

内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

的意见

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度内部控制的有效性进行了审计,出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司积极采取措施解决,消除相关事项的影响。目前,公司2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除,根据相关法律法规规定,公司董事会出具了《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于2023年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会对《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于2023年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真核查,并发表如下意见:

公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除,我们认为董事会出具的《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2025年4月26日


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