北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110000102022479002720 |
报告名称: | 内部控制审计报告 |
报告文号: | [2022]京会兴内审字第01000002号 |
被审(验)单位名称: | 河南太龙药业股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 其他鉴证业务 |
报告日期: | 2022年04月18日 |
报备日期: | 2022年04月18日 |
签字人员: | 谭哲(110000105012),侯璟怡(110000100313) |
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说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。