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2011年12月22日
福田汽车:公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告下载公告
公告日期:2025-04-26

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司2024年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)资质条件

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469

截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

(二)执业记录

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:周玉薇,2009年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

签字注册会计师:马祥涛,2016年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:童登书;1992年成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,1987年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告8份。

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)质量管理水平

1、项目咨询2024年审计过程中,致同所就公司重大会计审计事项与公司相关职能部门及时沟通,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决2024年审计过程中,致同所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核2024年审计过程中,致同所按照规定进行了项目质量复核,能够保证项目质量。

4、项目质量检查致同所项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。

5、质量管理缺陷识别与整改2024年审计过程中,致同所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

(四)审计服务水平和质量致同所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验、制造业行业审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。致同所的后台支持团队包括专业技术部、税务、信息系统、估值等多领域专家。

2024年度审计过程中,致同所针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,审计工作围绕公司的审计重点展开。审计过程中,致同所全面配合公司相应工作,能够满足上市公司报告披露时间要求。

(五)信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和

实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

(六)风险承担能力水平致同所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,2023年末职业风险基金815.09万元,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

二、2024年度会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排,致同所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财务公司关联交易的存款/贷款等金融业务、营业收入扣除情况表及说明等进行核查并出具了相关专项报告。

在执行审计工作的过程中,致同所就会计师事务所的相关情况、承担本次审计项目的人员组成及其专业性、独立性、审计计划、年度审计重点关注事项、审计工作进展、审计过程中发现的问题和初审意见等与公司独立董事、审计/内控委员会、管理层以及相关部门进行了沟通,并达成一致意见。

三、公司对会计师事务所履职的评估情况

公司对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。

致同所在公司年报审计过程中能够以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

北汽福田汽车股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十四日


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