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白云机场:对会计师事务所履职情况评估报告(2024年度)下载公告
公告日期:2025-04-30

广州白云国际机场股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告

(2024年度)广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等有关规定要求,公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行了评估,认为近一年立信资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达了审计意见。具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入50.01亿元(未经审计),其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报尚余500万元部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报1,096万元部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,
起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人张曦1999年6月1999年2012年2023年
签字注册会计师周小林2017年9月2015年2017年2018年
质量控制复核人王建明1997年2001年2012年2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张曦

时间上市公司名称职务
2021年广州白云山医药集团股份有限公司签字注册会计师
时间上市公司名称职务
2022年广州万孚生物技术股份有限公司复核合伙人
2023年广州珠江钢琴集团股份有限公司复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:周小林

时间上市公司名称职务
2021年广州白云国际机场股份有限公司高级经理
2022年广州白云国际机场股份有限公司高级经理
2023年广州白云国际机场股份有限公司业务合伙人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王建民

时间上市公司名称职务
2021年广州广电计量检测股份有限公司项目合伙人
2022年广州海格通信集团股份有限公司项目合伙人
2023年广州发展集团股份有限公司复核合伙人

2.项目组成员独立性负责本公司审计业务的项目合伙人张曦、签字注册会计师周小林和质量控制复核人王建民不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.项目组成员诚信记录情况上述三人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、聘请会计师事务所履行的程序2024年4月18日,公司第七届董事会审计委员会第十

一次会议审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》,同意将上述议案提交董事会审议,并出具了关于续聘会计师事务所的书面审核意见。

2024年4月25日,公司召开第七届董事会第十一次(2023年度)会议审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》。

2024年6月20日,公司2023年度股东大会审议通过上述聘请议案,同意聘请立信为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为1年,审计费用分别为105万元、

28.70万元。

三、2024年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024年年报工作要求,立信对公司2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对2024年度广州白云国际机场铂尔曼酒店、澳斯特酒店业绩实现情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,立信根据审计准则要求,就独立性、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通,并达成一致意见。立信向公司董事会审计委员会报告了年度审计工作

计划与安排、2024年财务报表预审情况,以及2024年度审计基本情况、审定后基本数据、总体审计结论等事项。

四、公司对会计师事务所履职的评估情况公司经审查评估认为:立信具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。在公司2024年年报审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时。

广州白云国际机场股份有限公司

2025年4月29日


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