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优德精密:关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案下载公告
公告日期:2025-04-23

证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2025-017

优德精密工业(昆山)股份有限公司

关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度财务及内控审计机构,负责公司2025年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多

个行业。容诚会计师事务所对优德精密工业(昆山)股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘宏宇,2019年5月成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:金晓静,2020年8月成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量复核人:郭晓鹏,1999年7月开始从事审计工作,2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2010年10月开始从事项目质量复核,2020年1月开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘宏宇近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主

管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1刘宏宇2025年1月14日监督管理措施中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处事由:违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四十五条、第四十六条的规定。 处罚情况:出具警示函

项目签字注册会计师金晓静、项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年年报审计费用为65万元,内控审计费用为10万元,2025年度年报审计及内控审计费用将根据实际情况协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司2025 年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并提交股东大会

审议。

(三)监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》。经审慎核查,监事会认为董事会关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序合法合规,其聘任事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定。

四、备案文件

1.《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

2.《第五届董事会第三次会议决议》

3.《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2025年4月22日


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