内部控制审计报告久安专审字[2025]第00016号
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内部控制审计报告
内 容 | 页 次 | |
一、内部控制审计报告 | 1-2 | |
二、会计师事务所营业执照及资质证书 |
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
SHENZHEN JIUAN CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座10层1001-1005 邮政编码:518057电话:(0755)26996149 传真:(0755)26996149 网址:
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内部控制审计报告
久安专审字[2025]第00016号
广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“佳云科技”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳云科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,佳云科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
深圳久安会计师事务所 | 中国注册会计师: | |||
(项目合伙人) | 李松清 | |||
(特殊普通合伙) | ||||
中国注册会计师: | ||||
钟启声 | ||||
中国·深圳 | 二〇二五年四月十七日 |