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上海钢联:2024年内部控制审计报告下载公告
公告日期:2025-04-03

上海钢联电子商务股份有限公司2024年度内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页

二、附件………………………………………………………………第3—7页

(一)本所营业执照复印件……………………………………… 第3页

(二)本所从业证书复印件……………………………………… 第4页

(三)本所从事证券业务备案完备证明材料…………………… 第5页

(四)注册会计师从业资格证书复印件………………………第6—7页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕6-207号

上海钢联电子商务股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称上海钢联公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海钢联公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,上海钢联公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州 中国注册会计师:

二〇二五年四月一日


  附件: ↘公告原文阅读
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